RUBRO: Laboratorio Farmaceutico PUESTO: Responsable de Auditoría Contable AREA: Auditoria Interna LUGAR DE TRABAJO: Ciudad Autonoma de Buenos Aires – ARGENTINA JORNADA LABORAL: Lunes a Viernes de 8:30 hs a 17:00 hs MODALIDAD: Presencial, con posibilidad de Home office (en base a la organización del equipo) REPORTA: Gerente de Auditoria Interna PERSONAS A CARGO: No

Descripcion del Puesto

Objetivo del Puesto: Realizar auditorías internas contables y financieras en las distintas áreas del laboratorio con el fin de verificar el cumplimiento de normativas contables, regulatorias, legales y de control interno, identificando riesgos, desvíos o irregularidades, y proponiendo acciones correctivas y de mejora continua.

Requisitos

  • Formación universitaria: Contador Público recibido (EXCLUYENTE)
  • Experiencia mínima de 3 años en auditoría interna o externa, preferentemente en empresas del rubro farmacéutico, químico, alimentos o afines.
  • Dominio de técnicas y procedimientos de auditoría, análisis de riesgos y evaluación del control interno.
  • Experto dominio de normas contables vigentes, tanto nacionales como internacionales.
  • Sólidos conocimientos informáticos, incluido el dominio del paquete Microsoft Office.
  • Familiaridad con las normas reglamentarias y de cumplimiento pertinentes.
  • Se valorará experiencia con sistemas ERP (JD EDWARDS, SAP, Oracle, etc.).
  • Residir en Ciudad Autonoma de Buenos Aires o Gran Buenos Aires
Competencias blandas: Pensamiento analítico y crítico, Ética e integridad profesional, Atención al detalle, Comunicación efectiva, Proactividad y autonomía, Trabajo en equipo, Capacidad de organización y gestión del tiempo, Orientación a resultados, Aprendizaje continuo

Responsabilidades

  • Ejecutar auditorías contables internas conforme al plan anual de auditoría.
  • Desarrollar, evaluar, revisar  y aplicar procedimientos y estándares de auditoría cíclica para evaluar la eficacia de los controles internos, la gestión de riesgos y la actuación dentro del marco legal vigente
  • Realizar auditorías de estados contables, financieros, cuentas, registros, inventarios y procesos administrativos, identificando posibles incoherencias, imprecisiones e irregularidades.
  • Evaluar el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias, las políticas internas vigentes, así como identificar las áreas que requieren mejoras.
  • Realizar seguimiento de planes de acción y cumplimiento de recomendaciones emitidas.
  • Formular recomendaciones de medidas correctivas para resolver los problemas detectados, mejorar los procesos y circuitos; y sistemas de la organización.
  • Supervisar e informar sobre la aplicación de medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones.
  • Feedback a su reporte directo sobre riesgos, deficiencias de control y otros asuntos significativos o desvíos (fraudes, discrepancias e ineficiencias)
  • Colaborar con otros miembros del equipo para identificar oportunidades de mejora de los procesos.
  • Colaborar en auditorías externas y en procesos de control requeridos por organismos oficiales.
  • Mantenerse actualizado en normativas contables, fiscales y regulatorias aplicables al rubro

Se Ofrece

  • Puesto efectivo – incorporación inmediata
  • Relación de dependencia directa con la empresa
  • Posición fuera de convenio
  • Vacaciones: 21 dias
  • Compensacion por almuerzo
  • Obra Social prepaga individual y grupo familiar a cargo de la empresa
  • Beneficios adicionales